• 中文
  • 注册
    • 查看作者
    • 实验室认可提交材料清单。

       
      XXXXX有限公司检测中心
      认可申请提交材料清单
      一、实验室认可申请书及申请书附表
       1、实验室认可申请书 
      2、附表1-1 实验室授权签字人一览表
      3、附表1-2 授权签字人申请表   
      4、附表2-1:申请的检测能力范围(中、英文)
      5、附表3 实验室人员一览表   
      6、附表4-1:检测实验室仪器设备/标准物质配置表 
      7、附表5-1:实验室参加能力验证/测量审核一览表
      8、附表 5-2:实验室参加实验室间比对一览表
      9、附表7 质量管理体系核查表
      10、附表8参加能力验证活动的计划表
      11、附表10 实验室分类信息表
      二、随申请书提交的文件资料
        1、实验室法律地位的证明文件
      1)    单位概况  
      2)    授权书
      3)    公正性声明            
      4)    企业法人营业执照.
      5)    中华人民共和国组织机构代码证
      2、 实验室现行有效的质量手册和程序文件
      1)    质量手册
      序号
      文件编号
      文件名称
      1
      KKX-QM
      质量手册
      2)    程序文件
      序号
      文件编号
      文件名称
      1
      kkx-01
      保密控制程序
      2
      kkx-02
      公正性管理程序
      3
      kkx-03
      监督管理程序
      4
      kkx-04
      内部沟通管理程序
      5
      kkx-05
      文件控制程序
      6
      kkx-06
      要求、标书和合同的评审控制程序
      7
      kkx-07
      检测分包控制程序
      8
      kkx-08
      服务和供应品采购控制程序
      9
      kkx-09
      服务客户管理程序
      10
      kkx-10
      不符合检测工作控制程序
      11
      kkx-11
      持续改进程序
      12
      kkx-12
      纠正和预防措施控制程序
      13
      kkx-13
      记录控制程序
      14
      kkx-14
      内部审核控制程序
      15
      kkx-15
      管理评审控制程序
      16
      kkx-16
      人员培训控制程序
      17
      kkx-17
      设施和环境控制程序
      18
      kkx-18
      检测工作管理程序
      19
      kkx-19
      检测方法确认程序
      20
      kkx-20
      允许偏离控制程序
      21
      kkx-21
      不确定度分析控制程序
      22
      kkx-22
      数据控制程序
      23
      kkx-23
      新项目评审控制程序
      24
      kkx-24
      设备控制程序
      25
      kkx-25
      量值溯源及标准物质管理程序
      26
      kkx-26
      检测物品处置控制程序
      27
      kkx-27
      检测结果质量保证控制程序
      28
      kkx-28
      检测报告控制程序
       
      3、实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的报告
      1)    内部审核报告 
      2)    管理评审报告  
      4、实验室内外部组织机构图
       检测中心内外部组织结构图
      5、实验室平面图
        检测中心平面图   重新画
      6、实验室所从事活动的说明,以及当实验室是法人实体的一部分时,两者关系的说明。
      1)  组织概况
      2)    法人声明与承诺
      7、对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告):
      标准查新声明
      8、非标方法及确认记录(证明材料)
      本实验室不采用非标准方法说明
      9、参加测量审核比对情况
      1)    实验室参加能力验证测量审核一览表
      2)    本检测中心的检测报告
      3)    中国测试技术研究院测量审核报告
      4)    比对及能力验证计划实施记录表
      5)    比对与验证报告
         10、参加实验室间比对情况
      1)    实验室参加实验室间比对一览表
      2)    本检测中心的检测报告 
      3)    浙江省低压电器产品质量检验中心的检测报告
      4)    比对及能力验证计划实施记录表  
      5)    比对与验证报告    
         11、典型项目的检测报告/校准证书及不确定度评估报告
      1)    本检测中心的检测报告 
      2)    测量不确定度评估作业指导书  
        12、量值溯源的描述
         量值溯源图
      13、内审和管理评审原始资料
      1)内审原始资料 
          年度体系内审计划
          内部审核实施计划
          内审检查表 
      1)    内审检查表-中心经理   
      2)    内审检查表-办公室负责人
      3)    内审检查表-办公室
      4)    内审检查表-技术负责人
      5)    内审检查表-检测室负责人
      6)    内审检查表-检测室
      7)    内审检查表-质量负责人
      8)    内审检查表-质量监督员
      9)    内审检查表-设备管理员
      10)  内审检查表-文件管理员
      11)  内审检查表-样品管理员
          内审不符合项纠正和预防措施表
           内审会议 
          内审首末次会议签到表
      管理评审
          管理评审计划
          管理评审会议签到表
          管理评审输入
      1) 质量目标达成情况统计表  
      2) 质量目标是否适用
      3) 内审汇报材料 
      4) 关于纠正及预防措施情况汇报 
      5) 实验室内部质量控制工作报告 
      6) 参加实验室间比对及能力验证工作报告 
      7) 客户满意度调查及投诉处理总结报告 
      8) 检测室工作总结报告 
      9) 办公室管理评审工作汇报材料 
      10)  人员培训及新项目评估 
        14、其他资料
      1) 公司介绍光盘 
      2)典型作业指导书  
      3)管理规定
      KKX---001 《检测中心安全与内务管理制度》
    • 0
    • 0
    • 0
    • 1k
    • 请登录之后再进行评论

      登录
    • 发表内容
    • 实时动态
    • 偏好设置
    • 做任务
    • 返回顶部
    • 单栏布局 侧栏位置: